08年中報顯示,公司08年中期實現(xiàn)營業(yè)收入85.52億元,同比增長25.81%;歸屬于母公司股東的凈利潤9.47億元,同比增長143.60%;基本每股收益0.55元。
晨鳴紙業(yè)(000488,01812)、晨鳴B(200488)8月29日發(fā)布2008年中期報告顯示,公司2008年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入85.52億元,同比增長25.81%;營業(yè)利潤11.86億元,同比增長135.98%;利潤總額13.47億元,同比增長117.87%;歸屬于母公司股東的凈利潤9.47億元,同比增長143.60%;公司基本每股收益0.55元。
公司所屬行業(yè)為輕工造紙業(yè),主營業(yè)務為機制紙及板紙和造紙原料、造紙機械、電力、熱力的生產(chǎn)與銷售。其中,機制紙在報告期內(nèi)實現(xiàn)主營業(yè)務收入80.14億元,占公司全部營業(yè)收入的比重達到93.71%。公司積極根據(jù)市場需求和外部競爭環(huán)境進行結構性調(diào)整,同時對部分生產(chǎn)線進行改產(chǎn)改造,使產(chǎn)品結構逐步轉向與市場需求結構同步,結構優(yōu)化確保公司實現(xiàn)產(chǎn)銷同步穩(wěn)定增長,取得良好的經(jīng)濟效益。
報告期內(nèi),公司營業(yè)收入同比增加17.55億元,營業(yè)利潤同比增加6.83億元,歸屬于母公司股東凈利潤同比增加5.58億元,主要是由于公司9.8萬噸廢紙脫墨漿項目、吉林日產(chǎn)300噸化學漿生產(chǎn)線投入使用,本部年產(chǎn)30萬噸超壓紙項目、吉林晨鳴18萬噸輕涂紙項目全面達產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模擴大,公司加強銷售管理力度,使產(chǎn)量與銷量都有所增加,同時公司主要產(chǎn)品價格有不同程度的上漲。上半年,公司實現(xiàn)機制紙產(chǎn)量158.52萬噸,銷量152.18萬噸,與2007年同期相比分別增長20.09%、14.42%。
近年來,隨著國家節(jié)能降耗和環(huán)保減排政策,以及"十一五"規(guī)劃對造紙企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能等宏觀政策的有力實施,通過加大對環(huán)保不達標企業(yè)和落后產(chǎn)能的關停力度,逐漸改變紙產(chǎn)品的市場供需關系,同時受原料成本上漲等多重因素驅動,自2007年下半年以來,公司多種產(chǎn)品均保持不同幅度的價格提升,進一步提高公司產(chǎn)品的盈利能力。
報告期內(nèi),公司繼續(xù)對采購、銷售、財務管理、環(huán)保節(jié)能、公司治理等環(huán)節(jié)采取多管齊下的管理方針,一方面重點抓好新項目建設工作,同時努力提高新建項目的運行效率,另一方面努力開拓國內(nèi)、外市場,提高產(chǎn)品的市場占有率,并依靠多年積累的國際先進管理經(jīng)驗以及強大的綜合實力,努力克服生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題,實現(xiàn)多項經(jīng)營指標的持續(xù)穩(wěn)步增長。
同時,公司積極努力通過節(jié)能降耗、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備技術改造等多種手段強化成本控制,緩解原料價格上漲給公司帶來的壓力。同時適時根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結構,對部分生產(chǎn)線進行轉產(chǎn)改造,加大中高端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),以滿足客戶的不同需求,經(jīng)營狀況得到較好的改善。公司還需要面對新的環(huán)保要求、新增產(chǎn)品的市場開拓、原料價格上漲等多方面的挑戰(zhàn)。
公司目前原材料的進口主要以木漿和廢紙為主,其中木漿價格在經(jīng)歷過去幾年的持續(xù)上漲后,受到國際木漿新增生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)的影響,市場供給增加,木漿價格逐漸得到緩解,保持高位震蕩的趨勢,并未進一步上漲。而廢紙則因國內(nèi)新增新聞紙生產(chǎn)線對原材料需求增長的原因而加速上漲,增加公司部分紙品的成本壓力,為此,報告期內(nèi),公司嚴格執(zhí)行采購制度,從成本控制角度采取積極措施,在保證生產(chǎn)所需庫存的同時按計劃采購。
2008年下半年,公司仍將緊緊圍繞年初制定的目標任務,以經(jīng)濟效益為中心,繼續(xù)在下半年加快結構調(diào)整,增強自主創(chuàng)新,強化節(jié)能減排,加強品牌建設,以保持公司上半年良好的發(fā)展勢頭。
為此,公司將對附加值低、資源消耗大的產(chǎn)品進行優(yōu)化調(diào)整,淘汰落后的生產(chǎn)工藝、裝備和原料,提高技術裝備水平和產(chǎn)品檔次;抓好新投產(chǎn)項目建設,盡快達產(chǎn)達效;根據(jù)市場需求,考察、論證科技含量高、附加值高的項目,做好項目儲備,以項目建設帶動結構調(diào)整。
公司將加強與國際先進造紙企業(yè)以及國內(nèi)外科研結構的交流合作;加快公司自制漿生產(chǎn)線的改造,提高自制漿質(zhì)量和產(chǎn)能,進一步優(yōu)化原料結構;加快新產(chǎn)品開發(fā),積極開發(fā)生產(chǎn)高附加值、高科技含量的新產(chǎn)品。
公司還將把降低水資源消耗作為節(jié)能減排工作的重點,開發(fā)和推廣利用節(jié)水新技術、新工藝、新設備,提高水的重復利用率;抓好造紙廢水深度處理回用項目,提高中水回用率;加快污水處理系統(tǒng)技術改造、固體廢物回收處理和熱電系統(tǒng)脫硫改造等工作進度,提高環(huán)保工作水平等。
公司將努力推進湛江晨鳴木漿項目及配套原料林基地建設進度,實現(xiàn)與木漿項目的協(xié)調(diào)發(fā)展;加快湖北林業(yè)項目基地建設,打造"林漿紙一體化"的產(chǎn)業(yè)鏈。
公司H股發(fā)行工作已于報告期內(nèi)完成,本次融資大大改善公司的資產(chǎn)負債結構,從根本上解決湛江木漿項目的建設資本金問題。公司將嚴格按照募集資金用途,更加合理有效的精心組織、科學調(diào)度,實創(chuàng)造一切有利條件,使項目建設按計劃高質(zhì)量的推進。